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2021年度长沙市公共工程建设中心部门决算

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放大字体  缩小字体    发布日期:2022-10-03  来源:网络  浏览次数:376
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目录

第一部分长沙市公共工程建设中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市公共工程建设中心单位概况

一、部门职责

(一)负责除轨道交通、湘江枢纽、公路、水利、湖南湘江新区项目和市政府投融资平台在建工程项目、市政府批准的片区项目及其他项目以外的市政府投资建设项目的组织实施和代建管理工作。

(二)负责城区主次干道大中型改造的组织实施工作。

(三)负责市本级政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

(四)负责市本级党政群团、科教文卫体、政法系统等单位房屋建设项目建设的组织实施和代建管理工作。

(五)负责市政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

(六)参与市政府投资项目建设年度计划的编制和实施进度的考核工作。

(七)承担市公共工程建设中心建设实施范围内项目的节能工作,积极推进绿色建筑实施工作。

(八)负责对各区、县(市)市政设施建设的组织实施工作进行业务指导。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市公共工程建设中心内设机构包括:总工室、办公室、工程技术处、前期工作处、招标管理处、工程造价处、工程管理一处、工程管理二处、工程管理三处、安全督导处、财务处、组织人事处、机关党委和机关纪委。

(二)决算单位构成。长沙市公共工程建设中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市公共工程建设中心本级,无其他二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表     公开01表部门:长沙市公共工程建设中心单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入196,874.63一、一般公共服务支出326,571.72二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出3417,159.12四、上级补助收入40.00四、公共安全支出352,183.10五、事业收入50.00五、教育支出36123.17六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出383,504.60八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出390.00 9九、卫生健康支出400.00 10十、节能环保支出41857.06 11十一、城乡社区支出4266,470.86 12十二、农林水支出430.00 13十三、交通运输支出440.00 14十四、资源勘探工业信息等支出450.00 15十五、商业服务业等支出460.00 16十六、金融支出470.00 17十七、援助其他地区支出480.00 18十八、自然资源海洋气象等支出490.00 19十九、住房保障支出500.00 20二十、粮油物资储备支出510.00 21二十一、国有资本经营预算支出520.00 22二十二、灾害防治及应急管理支出535.00 23二十三、其他支出540.00 24二十四、债务还本支出550.00 25二十五、债务付息支出560.00 26二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计2796,874.63本年支出合计5896,874.63使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.00 3061总计3196,874.63总计6296,874.63注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。     收入决算表          公开02表部门:长沙市公共工程建设中心单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计96,874.6396,874.630.000.000.000.000.00201一般公共服务支出6,571.726,571.720.000.000.000.000.0020111纪检监察事务6,571.726,571.720.000.000.000.000.002011199其他纪检监察事务支出6,571.726,571.720.000.000.000.000.00203国防支出17,159.1217,159.120.000.000.000.000.0020306国防动员17,159.1217,159.120.000.000.000.000.002030603人民防空17,159.1217,159.120.000.000.000.000.00204公共安全支出2,183.102,183.100.000.000.000.000.0020406司法650.00650.000.000.000.000.000.002040602一般行政管理事务650.00650.000.000.000.000.000.0020408强制隔离戒毒1,533.101,533.100.000.000.000.000.002040899其他强制隔离戒毒支出1,533.101,533.100.000.000.000.000.00205教育支出123.17123.170.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出123.17123.170.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出123.17123.170.000.000.000.000.00207文化旅游体育与传媒支出3,504.603,504.600.000.000.000.000.0020701文化和旅游3,504.603,504.600.000.000.000.000.002070106艺术表演场所1,228.001,228.000.000.000.000.000.002070199其他文化和旅游支出2,276.602,276.600.000.000.000.000.00211节能环保支出857.06857.060.000.000.000.000.0021199其他节能环保支出857.06857.060.000.000.000.000.002119999其他节能环保支出857.06857.060.000.000.000.000.00212城乡社区支出66,470.8666,470.860.000.000.000.000.0021201城乡社区管理事务2,158.022,158.020.000.000.000.000.002120101行政运行2,158.022,158.020.000.000.000.000.0021203城乡社区公共设施64,312.8464,312.840.000.000.000.000.002120399其他城乡社区公共设施支出64,312.8464,312.840.000.000.000.000.00224灾害防治及应急管理支出5.005.000.000.000.000.000.0022401应急管理事务5.005.000.000.000.000.000.002240199其他应急管理支出5.005.000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表         公开03表部门:长沙市公共工程建设中心单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计96,874.632,158.0294,716.610.000.000.00201一般公共服务支出6,571.720.006,571.720.000.000.0020111纪检监察事务6,571.720.006,571.720.000.000.002011199其他纪检监察事务支出6,571.720.006,571.720.000.000.00203国防支出17,159.120.0017,159.120.000.000.0020306国防动员17,159.120.0017,159.120.000.000.002030603人民防空17,159.120.0017,159.120.000.000.00204公共安全支出2,183.100.002,183.100.000.000.0020406司法650.000.00650.000.000.000.002040602一般行政管理事务650.000.00650.000.000.000.0020408强制隔离戒毒1,533.100.001,533.100.000.000.002040899其他强制隔离戒毒支出1,533.100.001,533.100.000.000.00205教育支出123.170.00123.170.000.000.0020509教育费附加安排的支出123.170.00123.170.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出123.170.00123.170.000.000.00207文化旅游体育与传媒支出3,504.600.003,504.600.000.000.0020701文化和旅游3,504.600.003,504.600.000.000.002070106艺术表演场所1,228.000.001,228.000.000.000.002070199其他文化和旅游支出2,276.600.002,276.600.000.000.00211节能环保支出857.06

 
 
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